2019-03-08

全球十大正规网赌网址 2019年部门预算说明

 

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概括

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、全球十大正规网赌网址是进行社会科学研究,承担国家、省社科规划课题和党政部门的研究任务的专门机构。承担的主要职能、职责及业务范围有:

①、当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;

②、开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;

③、承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;

④、负责全省社科研究系列职称评审工作;

⑤、负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作;

⑥、承办省委省政府交办的其他工作。

2、我院设有6个职能部门:办公室、科研处、人事与离退休工作处、后勤与财务处、机关党委、工会;2个科辅部门:文献信息中心(图书馆),《求索》杂志社;9个研究所:文学研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与系统工程研究所、产业经济研究所、中国马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源研究所。

二、部门预算单位构成

全球十大正规网赌网址只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有全球十大正规网赌网址本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算收入和纳入一般公共预算管理的非税收入;支出包括保障我院基本运行的经费,也包括科学研究的专项经费,本部门政府性基金收支数额为0。

(一)收入预算:2019年年初预算数5947.23万元,其中,一般公共预算拨款5869.94万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款77.29万元。收入较去年增加238.91万元,主要是新进人人员增人增支以及机关事业单位津补贴(绩效工资)提标。

(二)支出预算:2019年年初预算数5947.23万元,其中,科学技术5239.23万元,社会保障和就业支出688万元,卫生健康支出支出20万元,较去年增加238.91万元,主要是新进人员增人增支及机关事业单位津补贴(绩效工资)提标支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入5947.23万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为4073.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为1873.75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中:按项目管理的商品和服务支出1415.75万元,主要用于科学事业研究等方面的支出;资本性支出458万元,主要用于我院图书馆维修改造支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我院行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款661.98万元,比2018年预算增加40.13万元,上升6.38%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为25万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少45万元,主要是我院执行上级部门“厉行节约”政策,严控三公经费支出,加上从2019年起,我院开始实施公车改革,原有的9台公车从2018年12月下降至4台保障用车,减少了公务用车运行费支出。

3、政府采购情况

2019年我院政府采购预算总额489万元,其中,政府采购货物预算31万元;政府采购工程预算458万元;

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为5947.23万元,其中,基本支出4073.48万元,项目支出1873.75万元。

6、政府性基金预算说明:本部门无政府性基金预算收入及支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

全球十大正规网赌网址

2019年3月7日

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

表格链接下载:/uploads/u/article/201903/08/b85ed12ff8d99584.rar