2020年全球十大正规网赌网址部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概括
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、全球十大正规网赌网址是省委、省政府直接领导下的社会科学综合性专门研究机构。前身为1956年成立的中国科学院湖南历史考古研究所和1959年成立的湖南省哲学社会科学研究所。1969年两所合并后成立湖南省历史哲学研究所,1980年正式更名为全球十大正规网赌网址。
全球十大正规网赌网址是进行社会科学研究,承担国家、省社科规划课题和党政部门的研究任务的专门机构。承担的主要职能、职责及业务范围有:
①、当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;
②、开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;
③、承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;
④、负责全省社科研究系列职称评审工作;
⑤、负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作;
⑥、承办省委省政府交办的其他工作。
2、我院设有6个职能部门:办公室、科研处、人事与离退休工作处、后勤与财务处、机关党委、工会;2个科辅部门:文献信息中心(图书馆),《求索》杂志社;9个研究所:文学研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与系统工程研究所、产业经济研究所、中国马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源研究所。
全球十大正规网赌网址只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有全球十大正规网赌网址本级。
2020年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算收入和纳入一般公共预算管理的非税收入;支出包括保障我院基本运行的经费,也包括科学研究的专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数5431.15万元,其中,一般公共预算拨款5208.15万元,纳入一般公共预算管理的非税收入223万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少516.08万元,主要是我院图书馆维修改造一次性项目结束。
(二)支出预算:2020年年初预算数5431.15万元,其中,科学技术支出4584.15万元,社会保障和就业支出584万元,卫生健康支出18万元,住房保障支出245万元。支出较去年减少516.08万元,主要是我院图书馆维修改造一次性项目结束。
2020年一般公共预算拨款支出预算5431.15万元,其中,科学技术支出4584.15万元,占84.41 %;社会保障和就业支出584万元,占10.75%;卫生健康支出18万元,占0.33 %,住房保障支出245万元,占4.51 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为4035.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为1396万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:按项目管理的商品和服务支出1334.02万元,主要用于科学事业研究等方面;资本性支出61.98万元,主要用于我院办公设备购置、专用设备购置以及无形资产购置等方面。
本部门无政府性基金安排的支出。
1、机关运行经费:2020年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款666.26万元,比2019年预算增加4.28万元,上升0.64%。
2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为23万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元,主要是我院对公务接待费根据实际支出情况进行了一定比例的压缩。
3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算3.52万元,拟召开1次会议,人数18人,内容为全省中、高级职称评审会;
4、政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额174.8万元,其中,办公设备购置货物采购预算34.8万元;政府购买服务采购预算 140万元;
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆,报废处理流程中车辆5辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟报废公务用车1辆,新增配置公务用车1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5431.15万元,其中,基本支出4035.15万元,项目支出1396万元。
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件:2020年全球十大正规网赌网址部门预算表